内部审计报告意见_内部审计报告意见书

安徽安孚电池:2023年度董事会审计委员会履职情况报告钛媒体App 3月11日消息,安徽安孚电池2023年度董事会审计委员会报告了审计委员会基本情况、会议召开情况和主要工作内容。报告期内,审计委员会监督外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅财务报告并发表意见、评估内部控制的有效性,有效履行了职责。审计委员会将继续提好了吧!

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ST贵人:股票继续被实施其他风险警示,公司生产经营正常金融界2月29日消息,ST贵人公告,公司股票自2023年4月28日起被实施其他风险警示,原因是大信会计师事务所对公司出具了否定意见的《内部控制审计报告》。公司已采取措施,包括完善内部制度,加强内部审计职能,提高内部各项制度的执行力度,针对内部审计过程中发现的问题切实整改小发猫。

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北化股份:独立董事胡获2023年度履职报告发布北方化学工业股份有限公司独立董事胡获发布2023年度履职报告。报告显示,胡获积极参与公司重大决策并发表意见,出席了全年9次董事会和3次股东大会。同时,胡获参与多项委员会工作,并就相关事项发表了独立意见。2023年度独立董事未行使特别职权,且与内部审计、会计师事务所保说完了。

*ST洪涛:已成立整改专门小组制订整改措施,努力消除形成非标意见的...金融界5月14日消息,有投资者在互动平台向*ST洪涛提问:请问公司内审问题能否尽快整改好,申请去掉披星,让市场重回理性?公司回答表示:公司在收到中喜审计报告后,高度重视,成立整改专门小组,多次召集公司董事、高管及相关人员对审计意见问题逐项讨论分析,找出问题存在的根本原是什么。

ST海越:股票交易实施其他风险警示,公司生产经营状况正常被出具否定意见,公司股票于2023年5月5日起被实施其他风险警示。公告中提到,报告期内公司存在通过供应商转移资金至关联方的问题,尽管已收回款项,但仍反映出报告期内公司的内部控制存在重大缺陷。为确保资金使用的合规性,公司将进一步加强内部审计和控制。至公告披露日,公司是什么。

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