内部审计报告的基本内容有哪几项
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安徽安孚电池:2023年度董事会审计委员会履职情况报告钛媒体App 3月11日消息,安徽安孚电池2023年度董事会审计委员会报告了审计委员会基本情况、会议召开情况和主要工作内容。报告期内,审计委员会监督外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅财务报告并发表意见、评估内部控制的有效性,有效履行了职责。审计委员会将继续提说完了。
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北京威卡威汽车零部件股份有限公司子公司管理办法钛媒体App 3月11日消息,本公告规定了北京威卡威汽车零部件股份有限公司对子公司的管理办法,包括管理机构及职责、财务管理、经营及投资决策管理、重大信息报告、内部审计监督与检查制度、行政事务管理、考核及奖惩制度等内容,旨在加强对子公司的管理控制,规范公司内部运作好了吧!
爱尔眼科医院集团股份有限公司审计委员会议事规则公告钛媒体App 3月11日消息,根据公司章程和法律规定,爱尔眼科医院集团股份有限公司特制订审计委员会议事规则,明确了审计委员会的职责、人员构成、会议召开与通知、议事与表决程序等内容。审计委员会将监督外部审计机构工作、内部审计工作、财务报告的审阅和内部控制的评估,以好了吧!
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2024中级审计师考试《理论与实务》大纲已公布,这些变化需要知晓第三章审计准则、质量控制标准和职业道德、第六章审计取证方法、第八章审计抽样、第九章审计报告都增加了一定的内容;第一部分第二章审计组织与审计法律责任删除“内部审计结果的运用”、第七章内部控制及其测试删除“内部”字眼;原2023年大纲第十二章审计管理在2024年后面会介绍。
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