内部审计制度执行_内部审计制度讲解
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盈方微2023年度现场检查报告:公司治理、内部控制、信息披露等方面...钛媒体App 3月11日消息,华创证券对盈方微2023年度现场检查发现,公司治理、内部控制、信息披露等方面均完备合规,不存在重大问题。公司章程和三会规则得到有效执行,董监高履职合规,不存在同业竞争,内部审计制度建立并合规执行,信息披露内容完整并及时更新。同时,公司已建立小发猫。
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ST贵人:股票继续被实施其他风险警示,公司生产经营正常金融界2月29日消息,ST贵人公告,公司股票自2023年4月28日起被实施其他风险警示,原因是大信会计师事务所对公司出具了否定意见的《内部控制审计报告》。公司已采取措施,包括完善内部制度,加强内部审计职能,提高内部各项制度的执行力度,针对内部审计过程中发现的问题切实整改好了吧!
ST海越:股票交易实施其他风险警示,公司生产经营状况正常但仍反映出报告期内公司的内部控制存在重大缺陷。为确保资金使用的合规性,公司将进一步加强内部审计和控制。至公告披露日,公司生产经营正常,公司承诺将持续优化内控制度执行和审计监督机制,维护全体股东的合法权益。根据相关规定,公司将每月发布一次提示性公告,及时披露上说完了。
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